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航宇科技2024年净利微增、营收下降,受部分客户交付节奏调整影响致收入减少

0次浏览     发布时间:2025-04-07 21:02:00    

深圳商报·读创客户端记者 穆砚

4月7日晚间,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“航宇科技”或“公司”)发布2024年年度报告。报告期内营业收入18.05亿元,同比下降14.19%;净利润1.89亿元,同比增长1.63%;基本每股收益1.3元。公司拟每10股转增3股并派发现金红利2.2元(含税)。

航宇科技在年报中称,本报告期内,公司实现营业收入180,537.20万元,同比下降14.19%,主要系报告期内,受部分国内客户交付节奏调整等因素影响,航空锻件、能源锻件收入减少所致;归属于上市公司股东的净利润为18,860.91万元,同比增长1.63%,与上年基本持平,在销售收入下滑趋势下,主要系期间费用减少,使得净利润保持稳定;经营活动产生的现金流量净额:为14,438.77万元,较上年略微增长,经营活动现金净流量保持稳定。

综观航宇科技2024年报,尽管全年净利润小幅增长至1.89亿元,但营业收入同比下滑14.19%至18.05亿元。国内市场需求收缩成为营收下滑的主因。受部分客户交付节奏调整影响,境内锻件销售收入同比锐减34%,直接导致整体营收规模缩水。不过,境外市场实现25%的逆势增长,境外业务收入占比提升至42%,有效缓冲了国内市场下滑冲击,形成“外热内冷”的业务格局。

值得关注的是,公司在营收下降背景下实现利润微增,主要得益于成本管控能力提升。通过优化生产工艺和供应链管理,扣非净利润同比增长8.26%,显示出主营业务的盈利能力有所增强。

财务结构方面,公司总资产规模突破42.9亿元,较上年末增长25.87%,主要源于新产能建设投入。不过,资产负债率同步攀升,流动比率等短期偿债指标承压,如何平衡扩张节奏与财务安全成为管理重点。

从半年报数据观察,下半年经营改善迹象明显。上半年营收同比降幅达15.33%,而全年降幅收窄至14.19%,特别是第四季度外贸订单加速兑现,为业绩企稳提供支撑。经营性现金流改善也印证了回款效率提升,但应收账款规模仍处高位,客户信用管理需持续强化。

行业人士指出,航宇科技正处于战略转型关键期。境外市场虽贡献增量,但过度依赖国际客户可能带来汇率波动、地缘政治等风险。国内航空装备升级带来的长期需求虽明确,但短期订单波动仍考验企业弹性运营能力。

审读:吴席平

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